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提升整改落實成效,強化審計成果運用 ——審計部積極開展內審項目反饋會議

出處:審計部    日期:2022/4/29

        根據城投公司2022年度內部審計工作計劃安排,審計部有序推進、扎實開展年度內審項目。為提高審計報告質量,進一步強化審計成果的運用,審計部依據內部審計工作流程,通過召開內部審計反饋會形式同被審計單位就審計問題進行深入交流,著力促成被審單位管理水平向更高水平發(fā)展。

       4月2日,城投公司審計部前往常熟市盛通交通設施工程有限公司進行內審成果交流。會上,審計部介紹了本次內部審計的主要情況,盛通公司全體經營班子認真聽取報告并就審計結果提出了反饋意見,審計部對審計工作中發(fā)現的問題及需要改進的環(huán)節(jié)與盛通公司進行了深入交流,并初步形成了解決和改進的方案。

       4月27日,城投公司審計部、城投公司監(jiān)事會一同前往常熟市恒信智地產業(yè)園開發(fā)建設有限公司以及常熟市江南水務有限公司,分別針對恒信智地公司“三公經費”專項審計項目以及江南水務公司總經理經濟責任審計項目組織召開內部審計反饋會議。會上,審計部介紹了兩個內部審計項目工作的主要情況,并就審計結果所涉及的問題與需要改進的環(huán)節(jié)與兩公司主要負責人進行交流探討,雙方就審計報告內容逐條分析,最終形成切實有效的審計整改方案。

       通過加強與下屬單位的交流反饋工作,城投審計部著力于完善集團內審工作流程,為推動下屬單位有效落實審計整改暢通溝通渠道。未來審計部將繼續(xù)做實做細集團內審工作,加強對下屬全資及控股公司的監(jiān)督與管理,防范經營風險,為城投集團高質量發(fā)展保駕護航。

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