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提升整改落實成效,強化審計成果運用 ——審計部積極開展內(nèi)審項目反饋會議

出處:審計部    日期:2022/4/29

        根據(jù)城投公司2022年度內(nèi)部審計工作計劃安排,審計部有序推進、扎實開展年度內(nèi)審項目。為提高審計報告質(zhì)量,進一步強化審計成果的運用,審計部依據(jù)內(nèi)部審計工作流程,通過召開內(nèi)部審計反饋會形式同被審計單位就審計問題進行深入交流,著力促成被審單位管理水平向更高水平發(fā)展。

       4月2日,城投公司審計部前往常熟市盛通交通設(shè)施工程有限公司進行內(nèi)審成果交流。會上,審計部介紹了本次內(nèi)部審計的主要情況,盛通公司全體經(jīng)營班子認真聽取報告并就審計結(jié)果提出了反饋意見,審計部對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題及需要改進的環(huán)節(jié)與盛通公司進行了深入交流,并初步形成了解決和改進的方案。

       4月27日,城投公司審計部、城投公司監(jiān)事會一同前往常熟市恒信智地產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司以及常熟市江南水務(wù)有限公司,分別針對恒信智地公司“三公經(jīng)費”專項審計項目以及江南水務(wù)公司總經(jīng)理經(jīng)濟責任審計項目組織召開內(nèi)部審計反饋會議。會上,審計部介紹了兩個內(nèi)部審計項目工作的主要情況,并就審計結(jié)果所涉及的問題與需要改進的環(huán)節(jié)與兩公司主要負責人進行交流探討,雙方就審計報告內(nèi)容逐條分析,最終形成切實有效的審計整改方案。

       通過加強與下屬單位的交流反饋工作,城投審計部著力于完善集團內(nèi)審工作流程,為推動下屬單位有效落實審計整改暢通溝通渠道。未來審計部將繼續(xù)做實做細集團內(nèi)審工作,加強對下屬全資及控股公司的監(jiān)督與管理,防范經(jīng)營風(fēng)險,為城投集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

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